1 - Переходим в Операции
2 - Склад
3 - Выбираем статус В пути от поставщика или В работе в поставке
4 - Отмечаем необходимую позицию
5 - Принять
6 - Указываем полку, где будет лежать товар (Если товар ранее был у вас на складе, программа предложит последнюю полку хранения)
7 - Принять без стикера
1 - На приемку в бух.модуле
2 - Нажимаем двойным кликом Создать приход
3 - Либо через бухгалтерский модуль. Более подробнее в данном уроке
Будет создан документ Приходная накладная
4 - Указываем способ оплаты
5 - Дату прихода и внешний номер прихода (По желанию)
6 - Подтверждаем документ
Далее фиксируем оплату поставщику
1 - Создать на основании
2 - Расходный-кассовый ордер
3 - Нажимаем ОК
4 - Будет создан документ РКО
5 - Подтверждаем его
6 - С баланса поставщика спишется сумма согласно РКО